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手机买球软件2018年部门预算说明

来源: 时间:2018-02-08

  手机买球软件2018年部门预算说明

  目  录

  第一部分 买球软件主要职责及机构设置

  第二部分 买球软件2018年主要工作任务及工作要点

  第三部分 买球软件2018年部门预算表及说明

  第四部分 名词解释

  一、手机买球软件主要职责

  (一)贯彻执行中央、国家、省和市森林资源保护、国土绿化的方针政策和法律法规,监督实施地方性林业法规和行政规章。

  (二)负责全市林业及其生态建设的监督管理。拟订全市林业及其生态建设的发展战略、中长期规划并组织、监督实施。组织开展全市森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和石漠化的调查、动态监测和评估,并统一发布相关信息。承担林业生态文明建设的有关工作。组织、指导、监督长江防护林、退耕还林等林业重点工程建设。

  (三)组织、协调、指导和监督全市造林绿化工作。制定全市造林绿化的指导性计划,拟订相关市级标准和规程并监督执行。指导各类公益林、商品林的培育,组织、指导全市林木种苗、花卉的培育和管理。指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作。指导、监督全民义务植树、造林绿化工作。组织、指导全市古树名木保护管理工作。指导山区、丘陵、岗地林业综合开发和低产林改造。承担林业应对气候变化的相关工作。承担市绿化委员会的具体工作。

  (四)承担森林资源保护发展监督管理的责任。组织、指导全市森林资源的管理。组织全市森林资源调查、动态监测和统计。组织编制全市森林采伐限额。监督检查林木凭证采伐、运输。组织、指导林地、林权管理,组织实施林权登记、发证工作。拟订林地保护利用规划并指导实施,依法承担林地征用、占用的初审工作。

  (五)组织、协调、指导和监督全市湿地保护工作。拟订全市性、区域性湿地保护规划,拟订湿地保护的有关市级标准和规定。组织实施建立全市湿地保护区、湿地公园等保护管理工作。监督湿地的合理利用,组织、协调有关国际湿地公约的履约工作。

  (六)组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。依法组织、指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测。监督管理全市陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用,监督管理野生动植物进出口。负责濒危物种进出口和国家保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出口的审核申报工作。

  (七)负责林业自然保护区的监督管理。在国家、省自然保护区(小区)区划、规划原则的指导下,依法指导森林、湿地和陆生野生动物类型自然保护区的建设和管理。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。组织协调有关国际公约的履约工作。按分工负责生物多样性保护的有关工作。承担进入市级自然保护区缓冲区开展教学面上科研、进入市级自然保护区实验区参观旅游审批的职责。

  (八)承担推进林业改革,维护农民经营林业合法权益的责任。拟订深化集体林权制度、国有林场等重大林业改革意见并指导监督实施。指导、监督农村林地承包经营和林权流转,指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲栽。指导国有林场(苗圃)、森林公园和基层林业工作机构的建设和管理。

  (九)监督检查各产业对森林、湿地和陆生野生动植物资源的开发利用。指导赴境外森林资源开发的有关工作。

  (十)承担组织、协调、指导、监督全市森林防火工作的责任,组织、协调、指导武装森林警察部队和专业森林扑火队伍的防扑火工作,承担市森林防火指挥部的具体工作。承担林业行政执法监管的责任。指导全市森林公安工作,监督管理森林公安队伍,指导全市林业重大违法案件的查处。组织、指导林业有害生物的防治、检疫工作。

  (十一)组织、指导林业及其生态建设的生态补偿制度的建立和实施。编制部门预算并组织实施,提出市财政林业专项转移支付资金的预算建议,管理监督市级林业基金和对全市林业资金的使用进行稽查,管理市级林业国有资产,负责提出林业固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排意见。按市政府规定权限,审批、核准市规划内和年度计划内固定资产投资项目。编制林业及其生态建设的年度生产计划。

  (十二)组织、指导林业及其生态建设的科技、教育、外事和引进、利用外资工作,指导全市林业队伍的建设。

  (十三)承办上级交办的其他事项。

  机构设置及人员构成

  买球软件内设14个科室,即办公室(法规科)、人事科(计生办、团委)、计财科、造林科(绿化办、花卉办)、科教科、老干科、野保科、林政资源科(林改办)、产业科(竹产业办)、对外合作科、防火办、机关党委、。现有行政编制39人,工勤事业编制5人,实有在职人员37人,其中:行政编制32人,工勤事业编制5人,离退休38人。该单位属市直一级预算单位。

  下设12个二级单位,分别为:潜山林场、潜山森林公园管理处、林科院、国有林场管理处、林业规划调查院、检疫站(推广中心、野保站)、种苗站、咸宁市航空护林站、林政稽查队(林业工作总站)、森林公安局、潜山派出所、林业机耕站。现有行政编制16人,事业编制242人,实有在职人员219人,离退休126人。

  二、2018年全市林业工作目标任务是: 

  (一)国土绿化工作。一是启动精准灭荒工程。按照省委、省政府精准灭荒的工作要求,启动2018年15.4万亩的灭荒任务(咸安2万亩、赤壁0.9万亩、通城2.4万亩、崇阳5万亩、通山5.1万亩),做到挂图作战、分年实施,力争通过三年的努力完成44.9万亩荒山造林,实现精准灭荒。二是巩固绿满鄂南成果。抓好新造幼林的抚育管护工作,按照“谁栽、谁管、谁受益”的原则落实管护责任,对因灾损毁的幼林地尽快开展补植补造,巩固绿满成果。三是开展绿色示范创建。继续开展森林城镇和绿色示范乡村创建工作,争取2018年创建4个省级森林城镇、50个绿色示范乡村。

  (二)森林资源管护。一是加大征占用林地限额管理力度,重点查处县市区工程项目征占用林地案件,对重点案件进行逐级上报。严格执行采伐限额和凭证采伐,强化木材经营、运输的检查监督,做到凭证经营,凭证运输。二是管护好247万亩生态公益林和398.5万亩天然林,确保管护合同签订率达到100%,落实管护补助资金。三是严格林业执法,严厉打击乱砍滥伐林木、乱征滥占林地、乱采滥挖野生植物、乱捕滥猎野生动物的违法行为,确保案件综合查处率达到90%以上。四是强化森林火灾和有害生物防治,森林火灾受害率控制在1‰以内,林业有害生物防治率达到100%,确保不成灾。

  (三)林业产业发展。计划实现林业产值200亿元,其中竹产业产值达到62亿元、油茶产业产值达到47.5亿元。一是打响楠竹示范品牌。以第九批楠竹标准化示范区提升工程为契机,通过3年努力,着力推动楠竹标准化从生产领域向加工利用、旅游服务全方位拓展,实现一二三产业深度融合,把竹产业打造成我市的支柱产业、特色产业和富民产业。二是大力开展招商引资。立足本地资源优势,科学规划研判,围绕产业招商、依托园区招商等途径,加快引进一批产业带动强、科技含量高、出口贸易型的龙头企业,以投资促进发展,以龙头带动发展,以园区引领发展。同时,及时成立竹产业协会,引导企业交流协作,避免无序竞争,加快转型升级,全力做大做强,推进竹产业健康发展。三是加快产业园区建设。协助做好市竹产业园、咸安森工产业园、赤壁竹产业园、通城油茶产业园、崇阳循环经济产业园五大园区建设。对所有进入园区的企业和项目提供最优良的服务,每个重点项目组建一个协调服务专班,为项目提供“一站式”服务。四是优化部门服务职能。积极帮助企业解决产品不配套、原料成本高、投资融资难等突出问题,在项目申报、贴息贷款等方面给予扶持。

  (四)重点项目建设。一是按照“三抓一优”的要求,做好现有招商项目的对接工作,力争早落地、早投产、早收效。二是积极争取省林业厅、国家林业局支持,跟踪已申报的林业项目,重点督促幕阜山区森林质量精准提升示范项目进度,力争尽快批复实施。新策划一批重点项目,力争省级和国家级林业项目投资规模较2017年有增长。三是做好孝子国家森林公园的总规编制,打造集游憩观赏、康养保健、治疗恢复、健身拓展于一体的森林养生基地。四是加快幕阜山生态定位站、航空护林站等项目的建设,力争2018年投入使用。

  三、关于2018年收支预算情况的总体说明

  (一)预算收入情况。2018年林业部门收入总计为2007.03万元。比上年减少156.66万元,同比减少7.2%,主要原因是人员数减少及压缩行政运行费的压减。其中:本级一般公共预算拨款936.93万元;上级补助812万元;社保基金拨款218.1万元;往来收入40万元。

  (二)预算支出情况。2018年支出总计为2007.03万元。

  1、基本保障支出拨款990.72万元,其中人员经费支出862.54万元,上年度是948.09万元,同比减少10.03%;标准公用经费支出128.18万元,上年度是127.16万元,基本保持平衡。人员变动的原因主要是人员调出和退休人员增多,退休人员工资转由社保发放;社保基金收入218.1万元,比上年197.51万元增加20.59万元,同比增加10.4%,主要社保经费正常增长;其中为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金的机关运行经费约61.56万元:包括办公及印刷费7.77万、咨询费2万、邮电费4万、水电费9万、差旅费4.5万、会议及培训费5万、物业费3万、日常维修费2万、公务接待2.5万、专用材料及一般设备购置费15万、委托业务2万、工会费6.2万、公务用车运行维护费8万元。与上年度机关运行经费基本持平,略有下降。

  2、项目支出964万元,上年度是1285.94万元,同比减少25.03% 项目资金减少的原因是大数数所属二级单位单独上线,项目资金不再经主管机关划拨。其中:专项业务支出616万元,能力建设15万元,公共服务145万元,促进发展188万元,不可预见费12.31万。其中:按功科目分:行政运行176万元;一般行政管理事务43万元;林业事业机构2万元;森林培育15万元;动植物保护10万元;湿地保护4万元;林业执法与监督12万元;林业工程与项目管理29万元;林业产业化36万元;信息管理30万元;林业防灾减灾607万元。

  3、其中不可预见经费12.31万元、往来支出40万元,主要是对附属单位补助支出40万元。与上年基本持平。

  二、关于2018年财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

  2018年林业部门财政拨款安排“三公”经费预算总计为26.72万元,总体比上年下降了3.6%。其中:

  1、因公出国(境)经费预算安排为0万元,2017年预算调整数为5.6万元,同比减少100%;主要原因是年初没有计划出国出境,如果年度内临时有出国出境工作任务,再按相关程度上报审批。

  2、公务用车运行维护费为17.72万元,包括燃料费、维修费、过路过桥费、车辆保险费以及各个林业专项、防火项目督查等支出,比上年预算数下降了4.2%,2018年公务车为二台。2018年未安排公务用车购置费。

  3、公务接待费预算为9万元,包括单位按规定开支的各类公务接待支出,比上年下降了2.3%,下降原因主要是压缩招待开支,减少接待公务活动。2018年我们将进一步规范公务接待活动。

  三、政府采购预算安排 

  2018年买球软件申请政府采购计划为20万元,。其中购买商品货物类执行20万元;没有大型工程类采购。

  四、名词解释

  1.财政拨款(补助)收入:指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

  2.社会保障和就业:包括社会保障和就业管理事务、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事务、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济等。

  3.行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

  4. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、培训费、差旅费、接待费等)。  

  5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

部门收支总表      
      单位:万元
收入   支出  
项目 预算数 项目(按经济分类) 预算数
一、一般公共预算拨款 1748.93 一、基本保障支出 990.72
    本级一般公共预算拨款 936.93      人员经费支出 862.54
       经费拨款(补助) 936.93      标准公用经费支出 128.18
       纳入预算管理的非税 0 二、项目支出 964
    上级补助 812      专项业务费 616
    一般债券 0      能力建设项目 15
二、政府性基金拨款 0      公共服务项目 145
    本级基金 0      促进发展项目 188
    上级基金 0 三、项目支出不可预见费 12.31
    专项债券 0 四、事业单位经营支出 0
三、社保基金拨款 218.1 五、对附属单位补助支出 40
四、国有资本经营预算拨款 0 六、上缴上级支出 0
五、纳入专户管理的非税收入 0    
六、事业收入 0    
七、事业单位经营收入 0    
八、附属单位上缴收入 0    
九、往来收入 40    
十、其他收入 0    
十一、融资借款 0    
       
本年收入合计: 2007.03 本年支出合计: 2007.03
       
       
八、上年结余(转) 0 结转下年 0
    公共预算结转 0    
    政府基金结转 0    
    其他结余 0    
       
收入总计: 2007.03 支出总计 2007.03
备注:本表收支包含社保基金发放退休人员的退休金  

部门收入总表                                              
                                                单位:万元
单位编码 单位名称 合计 上年结余(转)     一般公共预算       政府性基金     社保基金 国有资本经营预算 纳入专户管理的非税 事业收入 事业单位经营收入 附属单位上缴收入 往来收入 其他收入 融资借款
      小计 公共预算结转 政府性基金结转 其他结余 小计 经费拨款(补助) 纳入预算管理的非税 上级补助 一般债券 小计 本级基金 上级基金 专项债券                  
* * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
  合计 2007.03 0 0 0 0 1748.93 936.93 0 812 0 0 0 0 0 218.1 0 0 0 0 0 40 0 0
405 买球软件 2007.03 0 0 0 0 1748.93 936.93 0 812 0 0 0 0 0 218.1 0 0 0 0 0 40 0 0
  405001   买球软件 2007.03 0 0 0 0 1748.93 936.93 0 812 0 0 0 0 0 218.1 0 0 0 0 0 40 0 0
部门支出总表(按功能科目到项级)                          
                            单位:万元
单位编码 单位名称(科目) 合计 基本保障支出     项目支出         项目支出不可预见费 事业单位经营支出 对附属单位补助支出 上缴上级支出
      小计 人员经费支出 标准公用经费支出 小计 专项业务费支出 能力建设 公共服务 促进发展        
* * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
  合计 2007.03 990.72 862.54 128.18 964 616 15 145 188 12.31 0 40 0
405 买球软件 2007.03 990.72 862.54 128.18 964 616 15 145 188 12.31 0 40 0
  405001   买球软件 2007.03 990.72 862.54 128.18 964 616 15 145 188 12.31 0 40 0
    208     社会保障和就业支出 86.74 86.74 86.74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      20805       行政事业单位离退休 86.74 86.74 86.74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        2080505         机关事业单位基本养老保险缴费支出 61.96 61.96 61.96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        2080506         机关事业单位职业年金缴费支出 24.78 24.78 24.78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    213     农林水支出 1851.34 835.03 706.85 128.18 964 616 15 145 188 12.31 0 40 0
      21302       林业 1851.34 835.03 706.85 128.18 964 616 15 145 188 12.31 0 40 0
        2130201         行政运行 1051.03 835.03 706.85 128.18 176 0 0 6 170 0 0 40 0
        2130202         一般行政管理事务 55.31 0 0 0 43 0 15 28 0 12.31 0 0 0
        2130204         林业事业机构 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0
        2130205         森林培育 15 0 0 0 15 0 0 15 0 0 0 0 0
        2130211         动植物保护 10 0 0 0 10 0 0 10 0 0 0 0 0
        2130212         湿地保护 4 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0
        2130213         林业执法与监督 12 0 0 0 12 0 0 0 12 0 0 0 0
        2130219         林业工程与项目管理 29 0 0 0 29 29 0 0 0 0 0 0 0
        2130221         林业产业化 36 0 0 0 36 0 0 30 6 0 0 0 0
        2130223         信息管理 30 0 0 0 30 0 0 30 0 0 0 0 0
        2130234         林业防灾减灾 607 0 0 0 607 587 0 20 0 0 0 0 0
    221     住房保障支出 68.95 68.95 68.95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      22102       住房改革支出 68.95 68.95 68.95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        2210201         住房公积金 51.96 51.96 51.96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        2210202         提租补贴 16.99 16.99 16.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
财政拨款收支总表      
      单位:万元
收入   支出  
项目 预算数 项目(按经济分类) 预算数
一、一般公共预算拨款 1748.93 一、基本支出 772.62
    本级一般公共预算拨款 936.93      人员支出 644.44
       经费拨款(补助) 936.93      标准公用经费支出 128.18
       纳入预算管理的非税 0 二、项目支出 964
    上级补助 812      能力建设项目 15
二、政府性基金拨款 0      公共服务项目 145
    本级基金 0      促进发展项目 188
    上级基金 0      专项业务费 616
    三、项目支出不可预见费 12.31
    四、事业单位经营支出 0
    五、对附属单位补助支出 0
    六、上缴上级支出 0
       
本年收入合计: 1748.93 本年支出合计: 1748.93
       
       
收入总计: 1748.93 支出总计 1748.93
一般公共预算支出表(按功能科目到项级)                        
                            单位:万元
单位编码 单位名称(科目) 合计 基本保障支出   项目支出         项目支出不可预见费 事业单位经营支出 对附属单位补助支出 上缴上级支出
      小计 人员经费支出 标准公用经费支出 小计 专项业务费支出 能力建设 公共服务 促进发展        
* * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
  合计 1748.93 772.62 644.44 128.18 964 616 15 145 188 12.31 0 0 0
405 买球软件 1748.93 772.62 644.44 128.18 964 616 15 145 188 12.31 0 0 0
  405001   买球软件 1748.93 772.62 644.44 128.18 964 616 15 145 188 12.31 0 0 0
    208     社会保障和就业支出 86.74 86.74 86.74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      20805       行政事业单位离退休 86.74 86.74 86.74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        2080505         机关事业单位基本养老保险缴费支出 61.96 61.96 61.96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        2080506         机关事业单位职业年金缴费支出 24.78 24.78 24.78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    213     农林水支出 1599.11 622.8 494.62 128.18 964 616 15 145 188 12.31 0 0 0
      21302       林业 1599.11 622.8 494.62 128.18 964 616 15 145 188 12.31 0 0 0
        2130201         行政运行 798.8 622.8 494.62 128.18 176 0 0 6 170 0 0 0 0
        2130202         一般行政管理事务 55.31 0 0 0 43 0 15 28 0 12.31 0 0 0
        2130204         林业事业机构 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0
        2130205         森林培育 15 0 0 0 15 0 0 15 0 0 0 0 0
        2130211         动植物保护 10 0 0 0 10 0 0 10 0 0 0 0 0
        2130212         湿地保护 4 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0
        2130213         林业执法与监督 12 0 0 0 12 0 0 0 12 0 0 0 0
        2130219         林业工程与项目管理 29 0 0 0 29 29 0 0 0 0 0 0 0
        2130221         林业产业化 36 0 0 0 36 0 0 30 6 0 0 0 0
        2130223         信息管理 30 0 0 0 30 0 0 30 0 0 0 0 0
        2130234         林业防灾减灾 607 0 0 0 607 587 0 20 0 0 0 0 0
    221     住房保障支出 63.08 63.08 63.08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      22102       住房改革支出 63.08 63.08 63.08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        2210201         住房公积金 51.96 51.96 51.96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        2210202         提租补贴 11.12 11.12 11.12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

一般公共预算基本支出表(按经济科目到款级)
    单位:万元
单位编码 单位名称(科目) 合计
     
** ** 1
  合计 772.62
405 买球软件 772.62
  405001   买球软件 772.62
          0
              0
    301     工资福利支出 574.33
      30101       基本工资 149.74
      30102       津贴补贴 117.63
      30103       奖金 135.72
      30107       绩效工资 0
      30108       机关事业单位基本养老保险缴费 61.96
      30109       职业年金缴费 24.78
      30110       职工基本医疗保险缴费 24.78
      30111       公务员医疗补助缴费 5.99
      30112       其他社会保障缴费 1.55
      30113       住房公积金 51.96
      30199       其他工资福利支出 0.22
    302     商品和服务支出 128.18
      30201       办公费 4.77
      30202       印刷费 3
      30203       咨询费 2
      30204       手续费 0
      30205       水费 3
      30206       电费 6
      30207       邮电费 4
      30208       取暖费 0
      30209       物业管理费 3
      30211       差旅费 4.5
      30212       因公出国(境)费用 0
      30213       维修(护)费 2
      30214       租赁费 0
      30215       会议费 2
      30216       培训费 3
      30217       公务接待费 2.5
      30218       专用材料费 0
      30224       被装购置费 0
      30225       专用燃料费 0
      30226       劳务费 0
      30227       委托业务费 2
      30228       工会经费 6.2
      30229       福利费 0
      30231       公务用车运行维护费 8
      30239       其他交通费用 29.94
      30240       税金及附加费用 0
      30296       302商品和服务支出(公务用车运行维护费) 0
      30297       302商品和服务支出(公务接待费) 0
      30298       302商品和服务支出(其他) 0
      30299       其他商品和服务支出 42.27
    303     对个人和家庭的补助 70.11
      30301       离休费 25.28
      30302       退休费 0
      30305       生活补助 1.97
      30307       医疗费补助 4.36
      30309       奖励金 0.08
      30399       其他对个人和家庭的补助支出 38.42
    310     其他资本性支出 0
      31098       310其他资本性支出(其他) 0
    399     其他支出 0
      39999       其他支出 0

一般公共预算“三公”经费支出表
  单位:万元
项目 预算数
合计 26.72
1.因公出国(境)费 0
2.公务接待费 9
3.公务用车费 17.72
其中:公务用车运行维护费 17.72
      公务用车购置 0
  政府性基金预算支出表(按功能科目到项级)                  
                            单位:万元
单位编码 单位名称(科目) 合计 基本保障支出   项目支出         项目支出不可预见费 事业单位经营支出 对附属单位补助支出 上缴上级支出
      小计 人员经费支出 标准公用经费支出 小计 专项业务费支出 能力建设 公共服务 促进发展        
* * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

部门汇总预算表(含部门预算口径所属单位)
      单位:万元
收入   支出  
项目 预算数 项目(按经济分类) 预算数
一、一般公共预算拨款 1748.93 一、基本保障支出 990.72
    本级一般公共预算拨款 936.93      人员经费支出 862.54
       经费拨款(补助) 936.93      标准公用经费支出 128.18
       纳入预算管理的非税 0 二、项目支出 964
    上级补助 812      专项业务费 616
    一般债券 0      能力建设项目 15
二、政府性基金拨款 0      公共服务项目 145
    本级基金 0      促进发展项目 188
    上级基金 0 三、项目支出不可预见费 12.31
    专项债券 0 四、事业单位经营支出 0
三、社保基金拨款 218.1 五、对附属单位补助支出 40
四、国有资本经营预算拨款 0 六、上缴上级支出 0
五、纳入专户管理的非税收入 0    
六、事业收入 0    
七、事业单位经营收入 0    
八、附属单位上缴收入 0    
九、往来收入 40    
十、其他收入 0    
十一、融资借款 0    
       
本年收入合计: 2007.03 本年支出合计: 2007.03
       
       
八、上年结余(转) 0 结转下年 0
    公共预算结转 0    
    政府基金结转 0    
    其他结余 0    
       
收入总计: 2007.03 支出总计 2007.03