手机买球软件

今天是:
您当前的位置 : 首页 >>正文

手机买球软件2017年部门预算说明

来源: 时间:2017-02-27
  

手机买球软件2017年部门预算说明

  目  录

  第一部分 买球软件主要职责及机构设置

  第二部分 买球软件2017年主要工作任务及工作要点

  第三部分 买球软件2017年部门预算表及说明

  第四部分 名词解释

  一、手机买球软件主要职责

  (一)贯彻执行中央、国家、省和市森林资源保护、国土绿化的方针政策和法律法规,监督实施地方性林业法规和行政规章。

  (二)负责全市林业及其生态建设的监督管理。拟订全市林业及其生态建设的发展战略、中长期规划并组织、监督实施。组织开展全市森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和石漠化的调查、动态监测和评估,并统一发布相关信息。承担林业生态文明建设的有关工作。组织、指导、监督长江防护林、退耕还林等林业重点工程建设。

  (三)组织、协调、指导和监督全市造林绿化工作。制定全市造林绿化的指导性计划,拟订相关市级标准和规程并监督执行。指导各类公益林、商品林的培育,组织、指导全市林木种苗、花卉的培育和管理。指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作。指导、监督全民义务植树、造林绿化工作。组织、指导全市古树名木保护管理工作。指导山区、丘陵、岗地林业综合开发和低产林改造。承担林业应对气候变化的相关工作。承担市绿化委员会的具体工作。

  (四)承担森林资源保护发展监督管理的责任。组织、指导全市森林资源的管理。组织全市森林资源调查、动态监测和统计。组织编制全市森林采伐限额。监督检查林木凭证采伐、运输。组织、指导林地、林权管理,组织实施林权登记、发证工作。拟订林地保护利用规划并指导实施,依法承担林地征用、占用的初审工作。

  (五)组织、协调、指导和监督全市湿地保护工作。拟订全市性、区域性湿地保护规划,拟订湿地保护的有关市级标准和规定。组织实施建立全市湿地保护区、湿地公园等保护管理工作。监督湿地的合理利用,组织、协调有关国际湿地公约的履约工作。

  (六)组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。依法组织、指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测。监督管理全市陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用,监督管理野生动植物进出口。负责濒危物种进出口和国家保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出口的审核申报工作。

  (七)负责林业自然保护区的监督管理。在国家、省自然保护区(小区)区划、规划原则的指导下,依法指导森林、湿地和陆生野生动物类型自然保护区的建设和管理。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。组织协调有关国际公约的履约工作。按分工负责生物多样性保护的有关工作。承担进入市级自然保护区缓冲区开展教学面上科研、进入市级自然保护区实验区参观旅游审批的职责。

  (八)承担推进林业改革,维护农民经营林业合法权益的责任。拟订深化集体林权制度、国有林场等重大林业改革意见并指导监督实施。指导、监督农村林地承包经营和林权流转,指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲栽。指导国有林场(苗圃)、森林公园和基层林业工作机构的建设和管理。

  (九)监督检查各产业对森林、湿地和陆生野生动植物资源的开发利用。指导赴境外森林资源开发的有关工作。

  (十)承担组织、协调、指导、监督全市森林防火工作的责任,组织、协调、指导武装森林警察部队和专业森林扑火队伍的防扑火工作,承担市森林防火指挥部的具体工作。承担林业行政执法监管的责任。指导全市森林公安工作,监督管理森林公安队伍,指导全市林业重大违法案件的查处。组织、指导林业有害生物的防治、检疫工作。

  (十一)组织、指导林业及其生态建设的生态补偿制度的建立和实施。编制部门预算并组织实施,提出市财政林业专项转移支付资金的预算建议,管理监督市级林业基金和对全市林业资金的使用进行稽查,管理市级林业国有资产,负责提出林业固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排意见。按市政府规定权限,审批、核准市规划内和年度计划内固定资产投资项目。编制林业及其生态建设的年度生产计划。

  (十二)组织、指导林业及其生态建设的科技、教育、外事和引进、利用外资工作,指导全市林业队伍的建设。

  (十三)承办上级交办的其他事项。

  机构设置及人员构成

  买球软件内设14个科室,即办公室(法规科)、人事科(计生办、团委)、计财科、造林科(绿化办、花卉办)、科教科、老干科、野保科、林政资源科(林改办)、产业科(竹产业办)、对外合作科、防火办、机关党委、。现有行政编制39人,工勤事业编制5人,实有在职人员41人,其中:行政编制36人,工勤事业编制5人,离退休40人。该单位属市直一级预算单位。

  下设12个二级单位,分别为:潜山林场、潜山森林公园管理处、林科院、国有林场管理处、林业规划调查院、检疫站(推广中心、野保站)、种苗站、咸宁市航空护林站、林政稽查队(林业工作总站)、森林公安局、潜山派出所、林业机耕站。现有行政编制16人,事业编制242人,实有在职人员219人,离退休126人。

  二、2017年全市林业工作目标任务是: 

  全市计划造林39.3万亩,实现绿色全覆盖。力争实现林业产值175亿元,其中竹业产值50亿元,油茶产值38亿元。林木采伐和征占用林地控制在省定限额以内。森林覆盖率增长0.15%,森林蓄积量增长4%。森林火灾受害率控制在1‰以内,不发生大的森林火灾和人员伤亡事故。森林病虫害成灾率控制在3‰以内。

  (一)、大力推进国土绿化。一是以荒山造林、通道绿化、门户绿化为主,完成造林39.3万亩,确保完成“绿满鄂南行动”三年总任务,实现绿色全覆盖。二是实施国家和省重点造林工程(含新一轮退耕还林),加强竹、油茶、工业原料林、珍稀树种等基地建设,开展楠竹造林3万亩、油茶造林10万亩、珍贵树种造林1万亩。三是开展中幼林抚育管理,完成中幼林抚育40万亩。实施幕阜山生态保护与修复,做好幕阜山区森林质量精准提升工程项目申报和年度项目建设。改造潜山国家森林公园老化林相。四是支持幕阜山绿色产业带建设,完成幕阜山旅游公路绿化。争创一批省级森林城镇和全省绿色示范乡村。五是深化与北京仟亿达公司的合作,加快碳汇造林项目建设,力争现有项目尽快挂牌交易,策划一批新的碳汇项目。

  (二)、强化森林资源管护。一是加大征占用林地限额管理力度,开展工程项目领域征占用林地的清理整顿,确保征占用林地量控制在省定限额以内。二是严格执行采伐限额,依法打击乱砍滥伐林木的行为,确保采伐量控制在省下达指标内。三是强化木材经营和运输的检查监督,做到凭证加工,凭证经营,凭证运输。四是实施《咸宁市城区山体保护利用规化》,开展城区山体保护执法与宣传。五是做好247万亩生态公益林的管护,确保管护合同签订率100%。全面停止549万亩天然林商业性采伐,做好落界工作,落实补助资金。六是严防森林火灾,确保森林火灾受害率控制在1‰以内,不发生大的森林火灾和人员伤亡事故。七是严厉打击涉林犯罪活动,开展好“长江林业生态资源大保护”、“森林火灾案件破案攻坚行动”、“2017年天网行动”,保持对涉林违法犯罪的高压态势。八是深入开展野生动植物保护专项行动,严厉打击乱捕滥猎野生动物,乱采滥挖野生植物的行为。九是积极防控森林病虫害,成灾率控制在3‰省定指标以内,防治率达到100%。做好松材线虫病病死松树清理和无害化处理,完成省政府下达的年度防控任务。做好野生鸟类H7N9的监测和报告工作。十是加强湿地修复与保护,做好各国家级湿地公园的建设,配合做好湿地拆围等工作。积极争创省级、国家级湿地公园。

  (三)、壮大林业特色产业。一是深入推进林业供给侧结构性改革,促进一、二、三产业融合发展,提高林业在全市“农产品千亿工程”中的贡献率。二是新造(扩鞭)楠竹3万亩。实施第九批国家楠竹生产综合标准化示范区提升项目,提高现有竹林质量,加强高效笋竹示范园建设。做好赛伯乐投资集团竹缠绕符合压力管、神雾集团楠竹生物质综合利用等项目的跟踪工作,力争早日落户投产。立足咸宁高新区、咸宁竹循环产业园开展招商引资,力争实现竹产值50亿元。三是新造(改造)油茶林10万亩,油茶良种育苗1200万株,依托黄袍山国家油茶产业示范园开展油茶加工,力争实现油茶产值38亿元。四是支持林业产业园区建设,在品牌创建、项目申报、贴息贷款等方面给予扶持,争创一批国家级林业产业化龙头企业、中国驰名商标、湖北省名牌产品。组织龙头企业参加第二届中国(武汉)绿色产品交易会,做好布展、招商和洽谈工作。五是启动潜山全国首批森林养生基地试点项目建设,做好森林疗养文章,壮大森林旅游产业。六是开展林业产业普查,摸清全市产业发展情况。加强林业统计,确保林业数据应统尽统。

  (四)、加快林业相关改革。一是做好国有林场的定性、定编、定员等工作,确保6月份全面完成改革任务。二是加快“三权分置”改革试点,总结咸安区试点经验,力争在全市铺开,盘活农村集体资产。三是开展集体林权制度改革“回头看”,继续做好确权、纠纷调处、查漏补缺等工作,提升林改质量。四是推进基层林业站所改革,创新管理模式,推动管理职能向服务职能转变。五是实施林业综合执法改革,整合林业执法机构、队伍、职能,实行森林公安机关代行行政处罚和综合执法职能,提高林业执法水平。

  (五)、加强重点项目建设。一是跟踪森林防火三期项目,做好项目申报的前期工作。二是加快航空护林站建设,完成航站楼主体工程建设。抓紧编制机场可研报告,力争启动征地拆迁工作。三是完成国家幕阜山竹林生态系统定位研究站土建施工。四是推进潜山国家森林公园景观提升工程建设,启动孝子山国家森林公园建设。五是加强与金融和社会资本的合作,策划一批PPP项目,为林业发展注入源头活水。

  (六)、提升林业保障能力。一是严格林业执法,强化普法宣传,组织执法考试,做到依法治林。争取市人大支持,做好城区山体保护的地方性立法工作。二是加强林业科研,围绕竹、油茶、桂花、香榧等树种开展培育与管理技术研究,力争出成果。做好科技成果转化,提高林业科技贡献率。组织林业专家深入山头地块开展技术指导,为林企和林农提供技术支持。三是开展林业宣传,利用植树节、科普日、湿地日、爱鸟周等契机,宣传普及林业知识。加大党委信息、政务信息、国家林业网、省林业网和各级报刊的信息报送力度,力争林业宣传信息工作走在全省林业系统和市直单位前列。四是加强林业信息化建设,实施“互联网+”林业计划,完善林业“四网一平台”建设。做好咸宁林业网、林业微信、林业微博等新媒体的更新和维护工作。建立建强市森林资源监测中心,力争实现资源管理“一张图”,实现动态管理,年年出数据。建立市、县林业视频监控网络,对重点湿地、森林公园、自然保护区进行实时监控。提高护林北斗手持终端的利用率和覆盖面,建立资源管护的快速反应机制。建立林业档案数据库和客户端,实现林业档案共建共享。

  三、关于2017年收支预算情况的总体说明

  (一)预算收入情况。2017年林业部门收入总计为2361.19万元。其中:本年收入2361.19万元。

  本年收入中,财政拨款(补助)1079.68万元,比上年财政拨款收入219.41万元,同比增加25.5%;主要是人员工资调资增长部分和车改补贴经费的补发;社保基金收入197.51万元,主要社保经费支出由财政代发转为单位上缴;上级补助收入1084万元。

  (二)预算支出情况。2017年支出总计为2361.19万元。

  1、基本支出1075.25万元,其中:人员支出849.09万元,同比增加25.5%;主要是人员工资调资增长部分和车改补贴经费的补发;标准公用支出127.16万元。与上年基本持平。其中为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金的机关运行经费约91万元:包括办公及印刷费6.5万、邮电费4万、差旅费4万、会议费4万、日常维修费3万、专用材料及一般设备购置费15万、办公用房水电费9万、办公用房物业管理费3.3万、公务用车运行维护费以及其他费用42.3万。

  2、项目支出1285.94万元,特定业务支出54万元,不可预见费12.94万元,项目经费支出1219万元;与上年基本持平。其中重点项目:义务植树15万;

  林业森林植被恢复保护及生态修复1050万元;

  森林防火20万元;

  油茶产业发展30万元;

  竹产业发展30万元。

  二、关于2017年财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

  2017年林业部门财政拨款安排“三公”经费预算总计为27.72万元,总体比上年下降了27.03%。其中:

  1、因公出国(境)经费预算安排为0万元,2016年预算调整数为5.8万元,同比减少100%;主要原因是年初没有计划出国出境,如果年度内临时有出国出境工作任务,再按相关程度上报审批。

  2、公务用车运行维护费为18.5万元,包括燃料费、维修费、过路过桥费、车辆保险费以及各个林业专项、防火项目督查等支出,比上年预算数下降了5%,2017年公务车为二台。2017年未安排公务用车购置费。

  3、公务接待费预算为9.22万元,包括单位按规定开支的各类公务接待支出,比上年下降了49.8%,下降原因主要是压缩招待开支,减少接待公务活动。2017年我们将进一步规范公务接待活动。

  三、政府采购预算安排 

  2017年买球软件申请政府采购计划为38万元,。其中购买商品货物类执行34.8万元;服务类执行4.2万元;没有大型工程类采购。

  四、名词解释

  1.财政拨款(补助)收入:指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

  2.社会保障和就业:包括社会保障和就业管理事务、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事务、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济等。

  3.行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

  4. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、培训费、差旅费等)。  

  5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

部门汇总预算表(含部门预算口径所属单位)    
      单位:万元
收入   支出  
项目 预算数 项目(按经济分类) 预算数
一、一般公共预算拨款 8648.22 一、基本支出 4364.47
    本级一般公共预算拨款 3863.22      人员支出 3919.7
       经费拨款(补助) 3716.1      标准公用经费支出 444.77
       纳入预算管理的非税 147.12 二、项目支出 5209.94
    上级补助 4785      能力建设项目 283
    一般债券 0      公共服务项目 4567
二、政府性基金拨款 0      促进发展项目 293
    本级基金 0      专项业务费 54
    上级基金 0      不可预见费 12.94
    专项债券 0 三、事业单位经营支出 0
三、社保基金 691.29 四、对附属单位补助支出 0
四、国有资本经营预算拨款 0 五、上缴上级支出 0
五、纳入专户管理的非税收入 0    
六、事业收入 5.7    
七、事业单位经营收入 0    
八、附属单位上缴收入 0    
九、往来收入 0    
十、其他收入 229.2    
       
       
       
本年收入合计: 9574.41 本年支出合计: 9574.41
       
       
       
八、上年结余(转) 0 结转下年 0
    上年财政拨款结余(转) 0    
    其他结余(转) 0    
       
收入总计: 9574.41 支出总计 9574.41

  

部门收支总表      
      单位:万元
收入   支出  
项目 预算数 项目(按经济分类) 预算数
一、一般公共预算拨款 2163.68 一、基本支出 1075.25
    本级一般公共预算拨款 1079.68      人员支出 948.09
       经费拨款(补助) 1039.68      标准公用经费支出 127.16
       纳入预算管理的非税 40 二、项目支出 1285.94
    上级补助 1084      能力建设项目 0
二、政府性基金拨款 0      公共服务项目 1159
    本级基金 0      促进发展项目 60
    上级基金 0      专项业务费 54
三、社保基金 197.51      不可预见费 12.94
四、事业收入 0 三、事业单位经营支出 0
五、事业单位经营收入 0 四、对附属单位补助支出 0
六、附属单位上缴收入 0 五、上缴上级支出 0
七、往来收入 0    
八、其他收入 0    
       
       
本年收入合计: 2361.19 本年支出合计: 2361.19
       
       
       
八、上年结余(转) 0 结转下年 0
    上年财政拨款结余(转) 0    
    其他结余(转) 0    
       
收入总计: 2361.19 支出总计 2361.19

  

  

部门收入总表                                  
                                     
                                    单位:万元
单位编码 单位名称 合计 上年结余(转)   一般公共预算     政府性基金   社保基金 事业收入 事业单位经营收入 附属单位上缴收入 往来收入 其他收入
      小计 上年财政拨款结余(转) 其他结余(转) 小计 经费拨款(补助) 纳入预算管理的非税 上级补助 小计 本级基金 上级基金            
* * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
  合计 2361.19 0 0 0 2163.68 1039.68 40 1084 0 0 0 197.51 0 0 0 0 0
405001 买球软件 2361.19 0 0 0 2163.68 1039.68 40 1084 0 0 0 197.51 0 0 0 0 0

  

  

  部门支出总表(按功能科目到项级)                        
                            单位:万元
单位编码 单位名称(科目) 合计 基本支出     项目支出           事业单位经营支出 对附属单位补助支出 上缴上级支出
      小计 人员支出 标准公用经费 项目小计 能力建设 公共服务 促进发展 专项业务费 不可预见费    
                             
* * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
  合计 2361.19 1129.25 948.09 127.16 1285.94 0 1159 60 54 12.94 0 0 0
405001 买球软件 86.82 86.82 86.82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  208   社会保障和就业支出 86.82 86.82 86.82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    20805     行政事业单位离退休 62.01 62.01 62.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      2080505       机关事业单位基本养老保险缴费支出 62.01 62.01 62.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    20805     行政事业单位离退休 24.81 24.81 24.81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      2080506       机关事业单位职业年金缴费支出 24.81 24.81 24.81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
405001 买球软件 2221.85 989.91 808.75 127.16 1285.94 0 1159 60 54 12.94 0 0 0
  213   农林水支出 2221.85 989.91 808.75 127.16 1285.94 0 1159 60 54 12.94 0 0 0
    21302     林业 948.85 935.91 808.75 127.16 12.94 0 0 0 0 12.94 0 0 0
      2130201       行政运行(林业) 948.85 935.91 808.75 127.16 12.94 0 0 0 0 12.94 0 0 0
    21302     林业 94 54 0 0 94 0 40 0 54 0 0 0 0
      2130202       一般行政管理事务(林业) 94 54 0 0 94 0 40 0 54 0 0 0 0
    21302     林业 25 0 0 0 25 0 25 0 0 0 0 0 0
      2130205       森林培育(林业) 25 0 0 0 25 0 25 0 0 0 0 0 0
    21302     林业 1050 0 0 0 1050 0 1050 0 0 0 0 0 0
      2130207       森林资源管理 1050 0 0 0 1050 0 1050 0 0 0 0 0 0
    21302     林业 24 0 0 0 24 0 24 0 0 0 0 0 0
      2130219       林业工程与项目管理 24 0 0 0 24 0 24 0 0 0 0 0 0
    21302     林业 60 0 0 0 60 0 0 60 0 0 0 0 0
      2130221       林业产业化 60 0 0 0 60 0 0 60 0 0 0 0 0
    21302     林业 20 0 0 0 20 0 20 0 0 0 0 0 0
      2130234       林业防灾减灾 20 0 0 0 20 0 20 0 0 0 0 0 0
405001 买球软件 52.52 52.52 52.52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  221   住房保障支出 52.52 52.52 52.52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    22102     住房改革支出 37.21 37.21 37.21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      2210201       住房公积金 37.21 37.21 37.21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    22102     住房改革支出 15.31 15.31 15.31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      2210202       提租补贴 15.31 15.31 15.31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  

  

财政拨款收支总表    
      单位:万元
收入   支出  
项目 预算数 项目(按经济分类) 预算数
一、一般公共预算拨款 1079.68 一、基本支出 877.74
    本级一般公共预算拨款 1079.68      人员支出 750.58
       经费拨款(补助) 1039.68      标准公用经费支出 127.16
       纳入预算管理的非税 40 二、项目支出 201.94
二、政府性基金拨款 0      能力建设项目 0
    本级基金 0      公共服务项目 75
    上级基金 0      促进发展项目 60
         专项业务费 54
         不可预见费 12.94
    三、事业单位经营支出 0
    四、对附属单位补助支出 0
    五、上缴上级支出 0
       
本年收入合计: 1079.68 本年支出合计: 1079.68
       
       
收入总计: 1079.68 支出总计 1079.68

  

  

一般公共预算支出表(按功能科目到项级)                    
                            单位:万元
单位编码 单位名称(科目) 合计 基本支出     项目支出           事业单位经营支出 对附属单位补助支出 上缴上级支出
      小计 人员支出 标准公用经费 项目小计 能力建设 公共服务 促进发展 专项业务费 不可预见费    
                             
* * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
  合计 1079.68 877.74 750.58 127.16 201.94 0 75 60 54 12.94 0 0 0
405001 买球软件 1079.68 877.74 750.58 127.16 201.94 0 75 60 54 12.94 0 0 0
  208   社会保障和就业支出 86.82 86.82 86.82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    20805     行政事业单位离退休 86.82 86.82 86.82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      2080505       机关事业单位基本养老保险缴费支出 62.01 62.01 62.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      2080506       机关事业单位职业年金缴费支出 24.81 24.81 24.81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  213   农林水支出 945.89 743.95 616.79 127.16 201.94 0 75 60 54 12.94 0 0 0
    21302     林业 945.89 743.95 616.79 127.16 201.94 0 75 60 54 12.94 0 0 0
      2130201       行政运行(林业) 756.89 743.95 616.79 127.16 12.94 0 0 0 0 12.94 0 0 0
      2130202       一般行政管理事务(林业) 94 0 0 0 94 0 40 0 54 0 0 0 0
      2130205       森林培育(林业) 15 0 0 0 15 0 15 0 0 0 0 0 0
      2130207       森林资源管理 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      2130219       林业工程与项目管理 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      2130221       林业产业化 60 0 0 0 60 0 0 60 0 0 0 0 0
      2130234       林业防灾减灾 20 0 0 0 20 0 20 0 0 0 0 0 0
  221   住房保障支出 46.97 46.97 46.97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    22102     住房改革支出 46.97 46.97 46.97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      2210201       住房公积金 37.21 37.21 37.21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      2210202       提租补贴 9.76 9.76 9.76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  

  

一般公共预算基本支出表(按经济科目到款级)  
    单位:万元
单位编码 单位名称(科目) 合计
     
** ** 1
  合计 877.74
405001 买球软件 877.74
  301   工资福利支出 589.68
    30101     基本工资 138.42
    30102     津贴补贴 122.02
    30103     奖金 177.93
    30104     其他社会保障缴费 46.11
    30107     绩效工资 0
    30108     机关事业单位基本养老保险缴费 62.01
    30109     职业年金缴费 24.81
    30199     其他工资福利支出 18.38
  302   商品和服务支出 127.16
    30201     办公费 3.5
    30202     印刷费 3
    30203     咨询费 1
    30204     手续费 0
    30205     水费 5
    30206     电费 4
    30207     邮电费 4
    30208     取暖费 0
    30209     物业管理费 3.3
    30211     差旅费 4
    30212     因公出国(境)费用 0
    30213     维修(护)费 3
    30214     租赁费 0
    30215     会议费 4
    30216     培训费 3.5
    30217     公务接待费 4
    30218     专用材料费 0
    30224     被装购置费 0
    30225     专用燃料费 0
    30226     劳务费 2
    30227     委托业务费 2
    30228     工会经费 6.2
    30229     福利费 0
    30231     公务用车运行维护费 8
    30239     其他交通费用 34.3
    30240     税金及附加费用 0
    30296     302商品和服务支出(公务用车运行维护费) 0
    30297     302商品和服务支出(公务接待费) 0
    30298     302商品和服务支出(其他) 0
    30299     其他商品和服务支出 32.36
  303   对个人和家庭的补助 160.9
    30301     离休费 21.35
    30302     退休费 0
    30305     生活补助 1.97
    30307     医疗费 10.15
    30309     奖励金 0.08
    30311     住房公积金 37.21
    30312     提租补贴 9.76
    30315     物业服务补贴 11.56
    30399     其他对个人和家庭的补助支出 68.82
  310   其他资本性支出 0
    31098     310其他资本性支出(其他) 0
  399   其他支出 0
    39902     预留 0
    39999     其他支出 0

  

  

一般公共预算“三公”经费支出表
  单位:万元
项目 预算数
合计 27.72
1.因公出国(境)费 0
2.公务接待费 9.22
3.公务用车费 18.5
其中:公务用车运行维护费 18.5
      公务用车购置 0

  

  

  政府性基金预算支出表(按功能科目到项级)                  
                            单位:万元
单位编码 单位名称(科目) 合计 基本支出     项目支出           事业单位经营支出 对附属单位补助支出 上缴上级支出
      小计 人员支出 标准公用经费 项目小计 能力建设 公共服务 促进发展 专项业务费 不可预见费    
                             
* * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13