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手机买球软件2016年部门预算说明

来源: 时间:2016-03-18
  手机买球软件2016年部门预算说明
  

  一、手机买球软件主要职责

  (一)贯彻执行中央、国家、省和市森林资源保护、国土绿化的方针政策和法律法规,监督实施地方性林业法规和行政规章。

  (二)负责全市林业及其生态建设的监督管理。拟订全市林业及其生态建设的发展战略、中长期规划并组织、监督实施。组织开展全市森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和石漠化的调查、动态监测和评估,并统一发布相关信息。承担林业生态文明建设的有关工作。组织、指导、监督长江防护林、退耕还林等林业重点工程建设。

  (三)组织、协调、指导和监督全市造林绿化工作。制定全市造林绿化的指导性计划,拟订相关市级标准和规程并监督执行。指导各类公益林、商品林的培育,组织、指导全市林木种苗、花卉的培育和管理。指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作。指导、监督全民义务植树、造林绿化工作。组织、指导全市古树名木保护管理工作。指导山区、丘陵、岗地林业综合开发和低产林改造。承担林业应对气候变化的相关工作。承担市绿化委员会的具体工作。

  (四)承担森林资源保护发展监督管理的责任。组织、指导全市森林资源的管理。组织全市森林资源调查、动态监测和统计。组织编制全市森林采伐限额。监督检查林木凭证采伐、运输。组织、指导林地、林权管理,组织实施林权登记、发证工作。拟订林地保护利用规划并指导实施,依法承担林地征用、占用的初审工作。

  (五)组织、协调、指导和监督全市湿地保护工作。拟订全市性、区域性湿地保护规划,拟订湿地保护的有关市级标准和规定。组织实施建立全市湿地保护区、湿地公园等保护管理工作。监督湿地的合理利用,组织、协调有关国际湿地公约的履约工作。

  (六)组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。依法组织、指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测。监督管理全市陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用,监督管理野生动植物进出口。负责濒危物种进出口和国家保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出口的审核申报工作。

  (七)负责林业自然保护区的监督管理。在国家、省自然保护区(小区)区划、规划原则的指导下,依法指导森林、湿地和陆生野生动物类型自然保护区的建设和管理。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。组织协调有关国际公约的履约工作。按分工负责生物多样性保护的有关工作。承担进入市级自然保护区缓冲区开展教学面上科研、进入市级自然保护区实验区参观旅游审批的职责。

  (八)承担推进林业改革,维护农民经营林业合法权益的责任。拟订深化集体林权制度、国有林场等重大林业改革意见并指导监督实施。指导、监督农村林地承包经营和林权流转,指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲栽。指导国有林场(苗圃)、森林公园和基层林业工作机构的建设和管理。

  (九)监督检查各产业对森林、湿地和陆生野生动植物资源的开发利用。指导赴境外森林资源开发的有关工作。

  (十)承担组织、协调、指导、监督全市森林防火工作的责任,组织、协调、指导武装森林警察部队和专业森林扑火队伍的防扑火工作,承担市森林防火指挥部的具体工作。承担林业行政执法监管的责任。指导全市森林公安工作,监督管理森林公安队伍,指导全市林业重大违法案件的查处。组织、指导林业有害生物的防治、检疫工作。

  (十一)组织、指导林业及其生态建设的生态补偿制度的建立和实施。编制部门预算并组织实施,提出市财政林业专项转移支付资金的预算建议,管理监督市级林业基金和对全市林业资金的使用进行稽查,管理市级林业国有资产,负责提出林业固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排意见。按市政府规定权限,审批、核准市规划内和年度计划内固定资产投资项目。编制林业及其生态建设的年度生产计划。

  (十二)组织、指导林业及其生态建设的科技、教育、外事和引进、利用外资工作,指导全市林业队伍的建设。

  (十三)承办上级交办的其他事项。

  机构设置及人员构成

  买球软件内设14个科室,即办公室、人事科(计生办、团委)、计财科、造林科(绿化办、花卉办)、科教科、老干科、监察室、野保科、林政资源科(林改办)、产业科、对外合作科、工会、机关党委、法规科。现有行政编制40人,工勤事业编制5人,实有在职人员44人,其中:行政编制39人,工勤事业编制5人,离退休38人。该单位属市直一级预算单位。

  下设12个二级单位,分别为:潜山林场、潜山森林公园管理处、林科所、国有林场管理处、林业规划调查院、检疫站(推广中心、野保站)、种苗站、咸宁市航空护林站、林政稽查队(林业工作总站)、森林公安局(防火办)、潜山派出所、林业机耕站。现有行政编制16人,事业编制270人,实有在职人员204人,离退休122人。

  二、2016年工作要点

  一是大力实施绿满鄂南行动。深入推进绿满鄂南行动,完成38.7万亩年度造林绿化任务,力争完成绿满鄂南行动总任务的80%以上。二是严格依法管护林业资源。加强林业红线管理,推进林地、森林、湿地红线精准落界,健全完善林地“一张图”管理。三是大力推进绿色产业扶贫。将林业产业发展与精准扶贫脱贫相结合,大力发展楠竹、油茶、香榧、森工板材、森林旅游、花卉苗木等绿色富民产业。四是着力推进林业改革创新。深化林权制度改革,全面完成林地确权、发证,重点做好林地流转,继续化解确权、颁证、流转中的遗留问题,借鉴襄阳市、恩施市所有权、承包权、经营权“三权分置”试点经验,推进规模经营。五是加强林业科技研究推广。加强油茶、楠竹、桂花及油用牡丹、香榧等珍稀树种的栽培技术、育苗技术、管理技术的研究。六是加强文化和信息化建设。加大林业生态文化宣传教育力度,抓好植树节、科普日、湿地日、爱鸟周等主题宣传活动,推进生态文化教育进课堂、进校园、进社区。七是继续推进重点项目实施。做好湖北省航空护林站综合楼及机场的征地、拆迁等工作,争取尽快开工建设。八是全面从严治党、创先争优。落实党建工作责任制,抓好基层组织建设和党员教育管理,扎实开展“三严三实”专题教育、“两学一做”专题教育、“主题党日+”、党员志愿者等活动,引导党员干部比工作业绩、比精神状态、比能力提升,不断改进工作作风。

  四、名词解释

  1.财政拨款(补助)收入:指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

  2.社会保障和就业:包括社会保障和就业管理事务、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事务、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济等。

  3.行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

  4.医疗卫生:反映医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

  5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、培训费、差旅费等)。

  6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  一、关于2016年收支预算情况的总体说明

  (一)预算收入情况。2016年林业部门收入总计为860.27万元。其中:本年收入860.27万元。本年收入中,财政拨款(补助)860.27万元。  

  (二)预算支出情况。2016年支出总计为860.27万元。

  1、基本支出757.82元,其中:人员支出586.64万元;标准公用支出111.18万元,特定业务支出60万元,不可预见费12.45万元。

  2、项目支出90万元,其中重点项目:森林防火80万元,油茶产业发展30万元,竹产业发展30万元,。

  二、关于2016年财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

  2016年林业部门财政拨款安排“三公”经费预算总计为37.99万元,其中:公务接待费18.39万元,比去年下降了2.45%,公务用车费19.6万元,全部为公务用车运行维护费,比去年下降了29.42%,2016年未安排公务用车购置费。

  2016年3月16日

部门汇总预算表(含部门预算口径所属单位)
      单位:万元
收入   支出  
项目 预算数 项目(按经济分类) 预算数
一、一般公共预算收入 860.27 一、基本保障支出 770.27
    本级一般公共预算收入 860.27      人员支出 586.64
       经费拨款(补助) 860.27      标准公用经费支出 111.18
       纳入预算管理的非税收入 0      特定业务费支出 60
    上级补助收入 0      不可预见费 12.45
二、政府性基金 0 二、项目支出 90
    本级基金收入 0      能力建设 0
    上级基金收入 0      公共服务 90
三、事业收入 0      经济发展 0
四、事业单位经营收入 0 三、事业单位经营支出 0
五、附属单位上缴收入 0 四、对附属单位补助支出 0
六、往来收入 0 五、上缴上级支出 0
七、其他收入 0    
       
       
       
       
       
本年收入合计: 860.27 本年支出合计: 860.27
       
       
       
八、上年结余(转) 0 结转下年 0
    上年财政拨款结余(转) 0    
    其他结余(转) 0    
       
收入总计: 860.27 支出总计 860.27
部门收支总表
      单位:万元
收入   支出  
项目 预算数 项目(按经济分类) 预算数
一、一般公共预算收入 860.27 一、基本保障支出 770.27
    本级一般公共预算收入 860.27      人员支出 586.64
       经费拨款(补助) 860.27      标准公用经费支出 111.18
       纳入预算管理的非税收入        特定业务费支出 60.00
    上级补助收入        不可预见费 12.45
二、政府性基金   二、项目支出 90.00
    本级基金收入        能力建设  
    上级基金收入        公共服务 90.00
三、事业收入        经济发展  
四、事业单位经营收入   三、事业单位经营支出  
五、附属单位上缴收入   四、对附属单位补助支出  
六、往来收入   五、上缴上级支出  
七、其他收入      
       
       
       
       
       
本年收入合计: 860.27 本年支出合计: 860.27
       
       
       
八、上年结余(转)   结转下年  
    上年财政拨款结余(转)      
    其他结余(转)      
       
收入总计: 860.27 支出总计 860.27
部门收入总表      
                                  单位:万元
单位编码 单位名称 合计 上年结余(转)     一般公共预算收入       政府性基金     事业收入 事业单位经营收入 附属单位上缴收入 往来收入 其他收入
小计 上年财政拨款结余(转) 其他结余(转) 一般公共预算收入小计 经费拨款(补助) 纳入预算管理的非税收入 上级补助收入 基金小计 本级基金收入 上级基金收入
* * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
  合计 860.27       860.27 860.27                    
405001 买球软件 860.27       860.27 860.27                    
  部门支出总表(按功能科目到项)
                            单位:万元
单位编码 单位名称(科目) 合计 基本保障支出       项目支出         事业单位经营支出 对附属单位补助支出 上缴上级支出
小计 人员支出 商品和服务支出 特定业务费支出 项目小计 能力建设 公共服务 经济建设 不可遇见费
* * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
  合计 860.27 757.82 586.64 111.18 60.00 102.45   90.00   12.45      
405001 买球软件 860.27 757.82 586.64 111.18 60.00 102.45   90.00   12.45      
  213   农林水支出 860.27 757.82 586.64 111.18 60.00 102.45   90.00   12.45      
    21302     林业 754.27 741.82 586.64 111.18 44.00 12.45       12.45      
      2130201       行政运行(林业) 754.27 741.82 586.64 111.18 44.00 12.45       12.45      
    21302     林业 16.00 16.00     16.00                
      2130203       机关服务(林业) 16.00 16.00     16.00                
    21302     林业 60.00         60.00   60.00          
      2130221       林业产业化 60.00         60.00   60.00          
    21302     林业 30.00         30.00   30.00          
      2130299       其他林业支出 30.00         30.00   30.00          
财政拨款收支总表
      单位:万元
收入   支出  
项目 预算数 项目(按经济分类) 预算数
一、一般公共预算收入 860.27 一、基本保障支出 757.82
    本级一般公共预算收入 860.27      人员支出 586.64
       经费拨款(补助) 860.27      标准公用经费支出 111.18
       纳入预算管理的非税收入        特定业务费支出 60.00
    二、项目支出 102.45
二、政府性基金        能力建设  
    本级基金收入        公共服务 90.00
    上级基金收入        经济发展  
         不可遇见费 12.45
    三、事业单位经营支出  
    四、对附属单位补助支出  
    五、上缴上级支出  
       
       
       
       
       
       
本年收入合计: 860.27 本年支出合计: 860.27
       
       
       
八、上年结余(转)   结转下年  
    上年财政拨款结余(转)      
    其他结余(转)      
       
收入总计: 860.27 支出总计 860.27
一般公共预算支出表(功能科目到项)
                            单位:万元
单位编码 单位名称(科目) 合计 基本保障支出       项目支出         事业单位经营支出 对附属单位补助支出 上缴上级支出
小计 人员支出 商品和服务支出 特定业务费支出 项目小计 能力建设 公共服务 经济建设 不可遇见费
* * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
  合计 860.27 757.82 586.64 111.18 60.00 102.45   90.00   12.45      
405001 买球软件 860.27 757.82 586.64 111.18 60.00 102.45   90.00   12.45      
  213   农林水支出 860.27 757.82 586.64 111.18 60.00 102.45   90.00   12.45      
    21302     林业 860.27 757.82 586.64 111.18 60.00 102.45   90.00   12.45      
      2130201       行政运行(林业) 754.27 741.82 586.64 111.18 44.00 12.45       12.45      
      2130203       机关服务(林业) 16.00 16.00     16.00                
      2130221       林业产业化 60.00         60.00   60.00          
      2130299       其他林业支出 30.00         30.00   30.00          
一般公共预算基本支出(按经济分类到款)
    单位:万元
单位编码 单位名称 财政拨款
* * 1
  合计 770.27
405001 买球软件 770.27
  301   工资福利支出 305.46
    30101     基本工资 69.65
    30102     津贴补贴 137.03
    30103     奖金 6.80
    30104     社会保障缴费 91.98
  302   商品和服务支出 111.18
    30201     办公费 5.80
    30202     印刷费 1.43
    30205     水费 3.50
    30206     电费 3.08
    30207     邮电费 4.64
    30209     物业管理费 3.32
    30211     差旅费 15.88
    30213     维修(护)费 2.08
    30215     会议费 4.08
    30216     培训费 2.92
    30217     公务接待费 1.49
    30228     工会经费 2.52
    30229     福利费 5.00
    30231     公务车运行维护费 4.00
    30236     通讯补贴 9.77
    30237     交通补贴 11.62
    30238     食堂补助 27.55
    30299     其他商品和服务支出 2.50
  303   对个人和家庭的补助 281.18
    30301     离休费 22.12
    30302     退休费 164.33
    30306     遗属补助 1.81
    30307     医疗费 22.82
    30311     住房公积金 30.24
    30312     住房补贴 11.57
    30314     在职医疗补助 3.27
    30315     退休医疗补助 3.31
    30316     物业补贴 21.41
    30399     其他对个人和家庭的补助支出 0.30
  312   特定业务和不可预见支出 72.45
    31202     商品和服务支出 60.00
    31299     其他支出 12.45
政府性基金预算表(功能科目到项)
                            单位:万元
单位编码 单位名称(科目) 合计 基本保障支出       项目支出         事业单位经营支出 对附属单位补助支出 上缴上级支出
小计 人员支出 商品和服务支出 特定业务费支出 项目小计 能力建设 公共服务 经济建设 不可遇见费
* * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
                             
2016年部门“三公”经费预算表
  单位:万元
项目 预算数
合计 37.99
1.因公出国(境)费  
2.公务接待费 18.39
3.公务用车费 19.60
其中:公务用车运行维护费 19.60
      公务用车购置